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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 1606 Data de lançamento: 25/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 30 Fras cos álccol 96 c/ 01 litro e diversos materiais odontológicos destinados p/ a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI007/2013 e Parecer Jurídico 031/2013. 0,00 2.312,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2013 Valor referente aquisição de 30 Fras cos álccol 96 c/ 01 litro e diversos materiais odontológicos destinados p/ a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI007/2013 e Parecer Jurídico 031/2013. 2.312,39
09/04/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9297 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA DE ENFERMAGEM TAISA GASPAR. 2.312,39
09/04/2013 ESTORNADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR. -58,00
09/04/2013 ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM 32 CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA E PREGOEIRA VANIA T. R.LOSER. -58,00
18/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000220 PAGTO. REF. EMPENHO 001606/2013 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LT - 3887 2.254,39
TOTAL 2.254,39 2.254,39 2.254,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.