Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
Valor referente prestação de servi
ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo
período de 01/01 a 31/12/2013 nas ES
COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN
TAL. |
220.923,00 |
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24/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0517 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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18.410,25 |
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06/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855111
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. JANEIRO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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18.410,25 |
25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0532 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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20.103,99 |
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06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855165
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0546 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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20.103,99 |
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03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855241
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. MARÇO/2013.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
26/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0559 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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20.103,99 |
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08/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. ABRIL/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0571 ATESADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
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20.103,99 |
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05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855460
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. MAIO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº 591 E 583 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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20.103,99 |
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03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855514, 855513
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. JUNHO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
24/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 596 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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20.103,99 |
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07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855617, 855616
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. JULHO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
26/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0608 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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20.103,99 |
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05/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855701, 855700
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. AGOSTO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
26/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0619 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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20.103,99 |
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09/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. SETEMBRO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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20.103,99 |
31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº630 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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20.103,99 |
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08/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. OUTUBRO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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20.103,99 |
29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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20.103,99 |
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06/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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20.103,99 |
19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0654 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.472,85 |
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TOTAL |
220.923,00 |
220.923,00 |
219.450,15 |
SALDO A PAGAR |
1.472,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.