Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
Número do empenho: | 1664 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº484/13. | 0,00 | 1.529,22 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/02/2013 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº484/13. | 1.529,22 | ||
27/02/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 49504, 49505, 49506, 49057, 49508, 49509, 49510, 49511, 49512, 49513,49514, 49515, 49516, 49517,49518, 49519 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.529,22 | ||
04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016633 PAGTO. REF. EMPENHO 001664/2013 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 | 1.529,22 | ||
TOTAL | 1.529,22 | 1.529,22 | 1.529,22 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |