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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALDOIR MARIOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 172 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contratação de empre sa especializada para recolhimento de entulhos em contêineres com desti nação final em área licenciada para tal, disponibilizando 20 contêineres colocados em locais pré-determinados para atender as necessidades do Muni cípio cfe. Pregão Presencial PMI053- 2010. 0,00 23.432,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente contratação de empre sa especializada para recolhimento de entulhos em contêineres com desti nação final em área licenciada para tal, disponibilizando 20 contêineres colocados em locais pré-determinados para atender as necessidades do Muni cípio cfe. Pregão Presencial PMI053- 2010. 23.432,50
18/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0518 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI 6.695,00
04/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2013 - REF. JANEIRO/2013 ALDOIR MARIOTTI - 4985 6.695,00
27/02/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº551 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRS CLAIR JOSE BENINI. 6.695,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. ALDOIR MARIOTTI - 4985 6.695,00
26/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0556 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI. 6.695,00
12/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0557 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 669,48
12/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2013 - REF. MARÇO/2013. ALDOIR MARIOTTI - 4985 6.695,00
17/04/2013 ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES. -2.678,02
30/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2013 - REF. 03 DIAS DO MÊS ABRIL/2013 ALDOIR MARIOTTI - 4985 669,48
TOTAL 20.754,48 20.754,48 20.754,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.