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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALMIR BRAATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr ref.locação de sala comercial de 200m² parte ideal do prédio construí do nos terrenos sob matrículas 5879 e 5984, na Rua Mauá,1950, B.Planalto e que destinar-se-á ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá de acordo com Lei Municipal nº 2081/06 pelo período de 02/01/2013 a 15/05/2013. 0,00 4.756,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Vlr ref.locação de sala comercial de 200m² parte ideal do prédio construí do nos terrenos sob matrículas 5879 e 5984, na Rua Mauá,1950, B.Planalto e que destinar-se-á ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá de acordo com Lei Municipal nº 2081/06 pelo período de 02/01/2013 a 15/05/2013. 4.756,50
11/01/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.057,00
04/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2013 - REF. JANEIRO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567 1.057,00
22/02/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.057,00
05/03/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.057,00
05/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567 1.057,00
02/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850458 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2013 - REF. MARÇO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567 1.057,00
12/04/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA 1.057,00
02/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006828 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2013 - REF. ABRIL/2013 ALMIR BRAATZ - 3567 1.057,00
10/05/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 528,50
04/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2013 - REF. MAIO/2013 ALMIR BRAATZ - 3567 528,50
TOTAL 4.756,50 4.756,50 4.756,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.