Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANDREIA LUISA CARDOSO VIANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1758 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Professores em Regência de Classe - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato de trabalho.
Descontos:
INSS s/ 13º salario R$ 32,90
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.119,53 |
0,00 |
3.152,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato de trabalho.
Descontos:
INSS s/ 13º salario R$ 32,90
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.119,53 |
3.152,43 |
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01/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECT JUSSARA RODRIGUES. |
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3.152,43 |
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08/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001758/2013
ANDREIA LUISA CARDOSO VIANA - 17113 |
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3.152,43 |
TOTAL |
3.152,43 |
3.152,43 |
3.152,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.