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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 177 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente manutenção da Cen tral Telefônica da Secretaria da Saú de cfe.Contrato anexo pelo período de 02/01/2013 a 18/01/2013. 0,00 132,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente manutenção da Cen tral Telefônica da Secretaria da Saú de cfe.Contrato anexo pelo período de 02/01/2013 a 18/01/2013. 132,84
22/01/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1911 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 132,84
04/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016259, 016260 PAGTO. REF. EMPENHO 000177/2013 LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 132,84
TOTAL 132,84 132,84 132,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.