Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
178 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente manutenção da Cen
tral Telefônica da Prefeitura cfe.
Contrato anexo pelo período de 02/01
a 18/01/2013. |
0,00 |
325,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
Valor referente manutenção da Cen
tral Telefônica da Prefeitura cfe.
Contrato anexo pelo período de 02/01
a 18/01/2013. |
325,08 |
|
|
22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1910 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
325,08 |
|
04/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850927
PAGTO. REF. EMPENHO 000178/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
|
|
325,08 |
TOTAL |
325,08 |
325,08 |
325,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.