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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente manutenção da Cen tral Telefônica da Prefeitura cfe. Contrato anexo pelo período de 02/01 a 18/01/2013. 0,00 325,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente manutenção da Cen tral Telefônica da Prefeitura cfe. Contrato anexo pelo período de 02/01 a 18/01/2013. 325,08
22/01/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1910 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 325,08
04/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850927 PAGTO. REF. EMPENHO 000178/2013 LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 325,08
TOTAL 325,08 325,08 325,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.