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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1803 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Educacao Infantil - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. 0,00 901,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. 901,04
04/04/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2020 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE HENTGES. 901,04
15/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855266 PAGTO. REF. EMPENHO 001803/2013 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 17465 901,04
TOTAL 901,04 901,04 901,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.