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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1815 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para APAE cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. 0,00 96,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para APAE cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. 96,60
25/04/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23116 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES . 96,60
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855387 PAGTO. REF. EMPENHO 001815/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495 96,60
TOTAL 96,60 96,60 96,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.