Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1888 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado no Gol nº 116, Doblo nº137 e 156 e Ambulância nº148 cfe. ordem
de serviço nº545/2013. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Gol nº 116, Doblo nº137 e 156 e Ambulância nº148 cfe. ordem
de serviço nº545/2013. |
420,00 |
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06/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1444 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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420,00 |
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19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016551
PAGTO. REF. EMPENHO 001888/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.