Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JORGE LUIZ ANTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Participação Aux.Alim R$ 2,00
Contribuição Sindical R$ 10,26
INSS s/13ºSal. R$ 20,47
INSS s/saldo rescisão R$ 24,56
LIQUIDO A RECERBER R$ 1.699,47 |
0,00 |
1.756,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Participação Aux.Alim R$ 2,00
Contribuição Sindical R$ 10,26
INSS s/13ºSal. R$ 20,47
INSS s/saldo rescisão R$ 24,56
LIQUIDO A RECERBER R$ 1.699,47 |
1.756,73 |
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06/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO PAULO RODRIGUES. |
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1.756,73 |
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14/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001893/2013
JORGE LUIZ ANTES - 20178 |
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1.756,73 |
TOTAL |
1.756,73 |
1.756,73 |
1.756,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.