Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1909 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto de 02 por tas realizadas na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de compra nº 535/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2013 |
Valor referente conserto de 02 por tas realizadas na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de compra nº 535/2013. |
300,00 |
|
|
07/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 161 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.CLEDECI CHIESA. |
|
300,00 |
|
18/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855205
PAGTO. REF. EMPENHO 001909/2013
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.