Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1991 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 TV
LCD 32" CCE c/ conversor digital
C320 D32 destinada para Creche Cen tral e Odila cfe. ordem de compra
nº576/2013. |
0,00 |
1.798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2013 |
Valor referente aquisição de 02 TV
LCD 32" CCE c/ conversor digital
C320 D32 destinada para Creche Cen tral e Odila cfe. ordem de compra
nº576/2013. |
1.798,00 |
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11/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 8404 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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1.798,00 |
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10/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855257
PAGTO. REF. EMPENHO 001991/2013
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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1.798,00 |
TOTAL |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.