Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1993 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 1.000
folders destinados para divulagação
do 5º Forum Regional da Mulher cfe.
ordem de serviço nº 580/2013. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2013 |
Valor referente aquisição de 1.000
folders destinados para divulagação
do 5º Forum Regional da Mulher cfe.
ordem de serviço nº 580/2013. |
230,00 |
|
|
11/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.261.388 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH |
|
230,00 |
|
21/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850086
PAGTO. REF. EMPENHO 001993/2013
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.