Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2055 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de colas e
materiais diversos destinados para
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº629/2013. |
0,00 |
518,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2013 |
Valor referente aquisição de colas e
materiais diversos destinados para
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº629/2013. |
518,40 |
|
|
12/03/2013 |
LIQUIDADO CFE, NOTA FISCAL Nº 50150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
518,40 |
|
24/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016814
PAGTO. REF. EMPENHO 002055/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
|
|
518,40 |
TOTAL |
518,40 |
518,40 |
518,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.