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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Data de lançamento: 12/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Escolas Mun. Ensino Fundamental cfe. Pregão Eletronico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. 0,00 20.957,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2013 Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Escolas Mun. Ensino Fundamental cfe. Pregão Eletronico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. 20.957,32
26/08/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3212014, 3180216, 2681605, 3110890, 2409177, 2455349, 2842763, 2794000, 2648868, 3131221, 3123274, 3154708, 2640901, 2388953, 2495725, 2449584, 2388847 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. 20.957,32
05/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855696 PAGTO. REF. EMPENHO 002079/2013 MARIA GORETE PISONI DA SILVA ME - 20203 20.957,32
TOTAL 20.957,32 20.957,32 20.957,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.