Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
Valor referente manutenção da cor tina vegetal, roçadas, limpeza e capinas no entorno do empreendimento e, operação do sistema de drenagem, coleta e recirculação do churume, recomposição, inspeções e demais serviços, visando o encerramento das aividades do Aterro Controlado da Linha Pulador Sul PMI107/2010 |
22.536,00 |
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21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1110 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO PAULOROBERTO DA ROSA RODRIGUES |
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1.878,00 |
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05/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000062, 000061
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. JANEIRO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
22/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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1.878,00 |
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04/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000069
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
20/03/2013 |
LIQUIDADOCFE. NOTA FISCAL Nº 1119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO INTERINO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.878,00 |
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02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000076
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. MARÇO/2013.
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
23/04/2013 |
LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1123 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
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1.878,00 |
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30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000091, 000090
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. ABRIL/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°1129 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND |
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1.878,00 |
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06/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000106, 000105
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. MAIO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
25/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1137 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ONEIDE NEULAND. |
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1.878,00 |
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03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000112, 000111
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. JUNHO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
22/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1146 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.878,00 |
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06/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000126
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. JULHO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
26/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1152 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND |
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1.878,00 |
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03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000136, 000135
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. AGOSTO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
25/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11589 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.878,00 |
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03/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000147, 000146
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. SETEMBRO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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1.878,00 |
24/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1167 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.878,00 |
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05/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000156
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. OUTUBRO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946
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1.878,00 |
20/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1177 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.878,00 |
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03/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000173, 000172
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946
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1.878,00 |
12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1180 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.878,00 |
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19/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176, 000175
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946
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1.878,00 |
TOTAL |
22.536,00 |
22.536,00 |
22.536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.