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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 14/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente recarga de cartuchos HP 60 destinados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 616/ 2013. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2013 Valor referente recarga de cartuchos HP 60 destinados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 616/ 2013. 50,00
14/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.280.139 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 50,00
03/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002123/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.