Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2123 |
Data de lançamento: |
14/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente recarga de cartuchos
HP 60 destinados para Centro Social
Floresta cfe.ordem de compra nº 616/
2013. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2013 |
Valor referente recarga de cartuchos
HP 60 destinados para Centro Social
Floresta cfe.ordem de compra nº 616/
2013. |
50,00 |
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14/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.280.139 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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50,00 |
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03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002123/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.