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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr. ref.locação de 01 impressora HP LaserJet Fax/ Copiadora/ Escaner, com acessórios de instalação e fun cionamento tais como cabos de força, cabos USB, filtros de linha estabi lizadores e 01 toner por mês desti nados p/ STASH. 0,00 1.685,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Vlr. ref.locação de 01 impressora HP LaserJet Fax/ Copiadora/ Escaner, com acessórios de instalação e fun cionamento tais como cabos de força, cabos USB, filtros de linha estabi lizadores e 01 toner por mês desti nados p/ STASH. 1.685,04
02/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°000565 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 140,42
05/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. JANEIRO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
22/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº584 ATESTADA PEL O SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 140,42
04/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
12/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000600 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER 140,42
02/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. MARÇO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
12/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº711 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 140,42
30/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. ABRIL/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
10/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº602 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,42
04/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. MAIO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
11/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000617 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 140,42
02/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. JUNHO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
15/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº630 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,42
06/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. JULHO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
16/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000644 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,42
03/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. AGOSTO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
18/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº656 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,42
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
18/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº663 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,42
05/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
18/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,42
03/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 140,42
16/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº683 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 140,42
TOTAL 1.685,04 1.685,04 1.544,62
SALDO A PAGAR 140,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.