Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EVANDRO CESAR FREESE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
15/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 20 vas
souras de palha destinado para uso
da SMOV cfe.ordem de compra nº631/13 |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2013 |
Valor referente aquisição de 20 vas
souras de palha destinado para uso
da SMOV cfe.ordem de compra nº631/13 |
420,00 |
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15/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 736494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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420,00 |
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22/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002150/2013
EVANDRO CESAR FREESE - 5390 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.