Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lonas
destinadas para reestruturação da es
tufa da EMEF Jose de Anchieta cfe.or
dem de compora nº660/2013. |
0,00 |
614,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2013 |
Valor referente aquisição de lonas
destinadas para reestruturação da es
tufa da EMEF Jose de Anchieta cfe.or
dem de compora nº660/2013. |
614,99 |
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18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 268435 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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614,99 |
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08/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855250
PAGTO. REF. EMPENHO 002182/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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614,99 |
TOTAL |
614,99 |
614,99 |
614,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.