Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JEFERSON MATHEUS WILGES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de instala
ção de luz e instalação interna rea
lizada na Rua Comercio 650, sala pu
blica cfe.ordem de serviço nº649/13. |
0,00 |
1.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2013 |
Valor referente serviço de instala
ção de luz e instalação interna rea
lizada na Rua Comercio 650, sala pu
blica cfe.ordem de serviço nº649/13. |
1.940,00 |
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19/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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1.940,00 |
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03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006716
PAGTO. REF. EMPENHO 002213/2013
JEFERSON MATHEUS WILGES - 19738 |
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1.940,00 |
TOTAL |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.