Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
MARÇO/2013 DO CRAS E SINE. |
0,00 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
MARÇO/2013 DO CRAS E SINE. |
149,50 |
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19/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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149,50 |
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01/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006711
PAGTO. REF. EMPENHO 002224/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
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149,50 |
TOTAL |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.