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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDREIA FLOSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2363 Data de lançamento: 20/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião de so bre Imunizações no dia 26/03/13 na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta/RS cfe memorando interno nº274/13. 0,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2013 Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião de so bre Imunizações no dia 26/03/13 na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta/RS cfe memorando interno nº274/13. 27,00
20/03/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL 27,00
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016649 PAGTO. REF. EMPENHO 002363/2013 ANDREIA FLOSS - 4099 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.