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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 20/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de protocolar documentos no Tri bunal de Justiça e levar a Secretá ria da STASH para Encontro do Dia da Solidariedade no dia 25/03/2013 cfe. memorando interno nº243/13. 0,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de protocolar documentos no Tri bunal de Justiça e levar a Secretá ria da STASH para Encontro do Dia da Solidariedade no dia 25/03/2013 cfe. memorando interno nº243/13. 94,00
20/03/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH. 94,00
01/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002371/2013 VOLMIR CHRIST - 4614 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.