Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2394 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº1536/2013 TR.02 |
0,00 |
6.692,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº1536/2013 TR.02 |
6.692,40 |
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26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0067 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.692,40 |
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04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850620
PAGTO. REF. EMPENHO 002394/2013
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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6.692,40 |
TOTAL |
6.692,40 |
6.692,40 |
6.692,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.