Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento de decora
ção do Salão Paroquial para o 5º Fo
rum Regional Alto Jacui Ser Mulher cfe.ordem de serviço nº700/2013. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2013 |
Valor referente pagamento de decora
ção do Salão Paroquial para o 5º Fo
rum Regional Alto Jacui Ser Mulher cfe.ordem de serviço nº700/2013. |
160,00 |
|
|
21/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2404 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH |
|
160,00 |
|
01/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850088
PAGTO. REF. EMPENHO 002404/2013
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA - 14635 |
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.