Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2420 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gasoli na e óleo dois tempos destinados pa
ra maquina de cortar grama e podadei
ra cfe,. ordem de compra nº691/2013. |
0,00 |
423,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2013 |
Valor referente aquisição de gasoli na e óleo dois tempos destinados pa
ra maquina de cortar grama e podadei
ra cfe,. ordem de compra nº691/2013. |
423,60 |
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22/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.CUPON FISCAL Nº 473453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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423,60 |
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26/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002420/2013
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
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423,60 |
TOTAL |
423,60 |
423,60 |
423,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.