Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de telhas
e materiais diversos destinados para
reforma de pavilhão da Com.da Varzea
cfe.ordem de compra nº697/2013. |
0,00 |
1.941,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2013 |
Valor referente aquisição de telhas
e materiais diversos destinados para
reforma de pavilhão da Com.da Varzea
cfe.ordem de compra nº697/2013. |
1.941,15 |
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22/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº2217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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1.941,15 |
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01/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002425/2013
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 |
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1.941,15 |
TOTAL |
1.941,15 |
1.941,15 |
1.941,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.