Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2427 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
BANDA MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de viagem
dos integrantes da Banda Municipal
para Interior de Victor Greff cfe.or
dem de serviço nº 704/2013. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2013 |
Valor referente pagamento de viagem
dos integrantes da Banda Municipal
para Interior de Victor Greff cfe.or
dem de serviço nº 704/2013. |
450,00 |
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22/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1217 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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450,00 |
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11/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002427/2013
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.