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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Data de lançamento: 22/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente viagem da Escolinha Tricolor para participar da Copa Dun ga em Ijui/RS cfe.ordem de serviço nº703/2013. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2013 Valor referente viagem da Escolinha Tricolor para participar da Copa Dun ga em Ijui/RS cfe.ordem de serviço nº703/2013. 800,00
22/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1219 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES 800,00
11/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002428/2013 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.