Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de NUTRIÇÃO pelo periodo de 02/01 a 30/
06/13. |
10.000,00 |
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29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.272,00 |
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15/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016303, 016302
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2013 - REF. JANEIRO/2013
ROCHELI R. MANFRIN & CIA LTDA. - 17414 |
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1.272,00 |
27/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0066 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.139,50 |
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18/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016509, 016508
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2013 - REF. FEVEREIRO/2013.
ROCHELI R. MANFRIN & CIA LTDA. - 17414 |
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1.139,50 |
26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0069 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.272,00 |
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15/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016742, 016741
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2013 - REF. MARÇO/2013.
ROCHELI R. MANFRIN & CIA LTDA. - 17414 |
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1.272,00 |
30/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0072 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.378,00 |
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17/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900380, 900379
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2013 - REF. ABRIL/2013.
ROCHELI R. MANFRIN & CIA LTDA. - 17414 |
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1.378,00 |
27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0074 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.219,00 |
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18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017095, 017094
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2013 - REF. MAIO/2013.
ROCHELI R. MANFRIN & CIA LTDA. - 17414 |
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1.219,00 |
28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0077 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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848,00 |
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08/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017265, 017264
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2013 - REF. JUNHO/2013.
ROCHELI R. MANFRIN & CIA LTDA. - 17414 |
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848,00 |
27/09/2013 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRAO. |
-2.871,50 |
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TOTAL |
7.128,50 |
7.128,50 |
7.128,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.