Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente viagem para Toca do
Coelho em Tapera/RS para alunos da
EMEF Alfredo Brenner cfe. ordem de
serviço nº724/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2013 |
Valor referente viagem para Toca do
Coelho em Tapera/RS para alunos da
EMEF Alfredo Brenner cfe. ordem de
serviço nº724/2013. |
300,00 |
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22/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1216 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. |
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300,00 |
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11/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855260, 855259
PAGTO. REF. EMPENHO 002435/2013
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.