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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2482 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente pagamento de viagem para alunos da EMEI Planalto para Ta pera/RS na Toca do Coelho cfe.ordem de serviço nº 748/2013. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 Valor referente pagamento de viagem para alunos da EMEI Planalto para Ta pera/RS na Toca do Coelho cfe.ordem de serviço nº 748/2013. 300,00
26/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 881 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 300,00
05/04/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002482/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.