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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2642 Data de lançamento: 01/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de medica mentos básicos e não basicos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº785/2013. 0,00 611,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2013 Valor referente aquisição de medica mentos básicos e não basicos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº785/2013. 611,94
01/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3773, 3774,3775, 3776,3777,3778,3779,3780,3782 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MAOCIR DIESEL. 611,94
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016857 PAGTO. REF. EMPENHO 002642/2013 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 611,94
TOTAL 611,94 611,94 611,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.