Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de seguro
obrigatorio do Caminhão nº 69 PLACA
ICY 9223 cfe.ordem de serviço nº770/
2013. |
0,00 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2013 |
Valor referente pagamento de seguro
obrigatorio do Caminhão nº 69 PLACA
ICY 9223 cfe.ordem de serviço nº770/
2013. |
109,96 |
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02/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO INTERINO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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109,96 |
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09/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002658
PAGTO. REF. EMPENHO 002653/2013
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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109,96 |
TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.