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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2661 Data de lançamento: 02/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de pintura interna realizada em 02 salas de au la do Centro Social Floresta cfe.or dem de serviço nº 784/2013. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2013 Valor referente serviço de pintura interna realizada em 02 salas de au la do Centro Social Floresta cfe.or dem de serviço nº 784/2013. 600,00
02/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH 600,00
09/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002661/2013 ITAMAR CHAVES DE SOUZA - 16355 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.