Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2661 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de pintura interna realizada em 02 salas de au
la do Centro Social Floresta cfe.or
dem de serviço nº 784/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2013 |
Valor referente serviço de pintura interna realizada em 02 salas de au
la do Centro Social Floresta cfe.or
dem de serviço nº 784/2013. |
600,00 |
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02/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH |
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600,00 |
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09/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002661/2013
ITAMAR CHAVES DE SOUZA - 16355 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.