Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NOVA MECANICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2755 |
Data de lançamento: |
05/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consertos realizados
na maquina de cortar grama, roçadei
ras, e na serra de podar cfe. ordem
de serviço nº821/2013. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2013 |
Valor referente consertos realizados
na maquina de cortar grama, roçadei
ras, e na serra de podar cfe. ordem
de serviço nº821/2013. |
215,00 |
|
|
05/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI |
|
215,00 |
|
16/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002755/2013
NOVA MECANICA LTDA - 3786 |
|
|
215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.