Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Proteção da Família e Inclusão Produtiva |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
PADARIAS COMUNITÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de vassou
ras e materias de limpeza destinados para Padarias Comunitarias cfe.ordem
de compra nº824/2013. |
0,00 |
113,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2013 |
Valor referente aquisição de vassou
ras e materias de limpeza destinados para Padarias Comunitarias cfe.ordem
de compra nº824/2013. |
113,76 |
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08/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 154042 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAH JAQUELINE B. WINSCH |
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113,76 |
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TOTAL |
113,76 |
113,76 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
113,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.