Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2773 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 jogo de pastilhas destinadas para S 10 nº
137 cfe.ordem de compra nº827/2013. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2013 |
Valor referente aquisição de 01 jogo de pastilhas destinadas para S 10 nº
137 cfe.ordem de compra nº827/2013. |
140,00 |
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08/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 4432 ANEXA E ATESTADA PELA AGENTE DE ENDEMIAS ROBSON CAMPOS. |
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140,00 |
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12/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850398
PAGTO. REF. EMPENHO 002773/2013
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.