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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2778 Data de lançamento: 08/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de NAN des tinados para Valentina Mello de Fac co cfe.ordem de compra nº832/2013. 0,00 105,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2013 Valor referente aquisição de NAN des tinados para Valentina Mello de Fac co cfe.ordem de compra nº832/2013. 105,44
08/04/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 3841 e 3844 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HÜBNER.. 105,44
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016857 PAGTO. REF. EMPENHO 002778/2013 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 105,44
TOTAL 105,44 105,44 105,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.