Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2786 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
Tipo de empenho: |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 027/2013. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 027/2013. |
1.000,00 |
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08/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINEB. WINSCH. |
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1.000,00 |
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15/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002786/2013
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH - 15752 |
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1.000,00 |
04/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 027/2013 - MATERIAIS. |
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-8,40 |
04/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 027/2013 - MATERIAIS. |
|
-8,40 |
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04/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 027/2013 - MATERIAIS. |
-8,40 |
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TOTAL |
991,60 |
991,60 |
991,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.