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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2826 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente recarga de toner rem 104 destinada para Sala de Agendamen to cfe.ordem de compra nº856/13. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 Valor referente recarga de toner rem 104 destinada para Sala de Agendamen to cfe.ordem de compra nº856/13. 110,00
09/04/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2.415.636 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. 110,00
29/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016836 PAGTO. REF. EMPENHO 002826/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.