Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EDITORA E GRÁFICA ROTA DAS TERRAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 4.500un
de convites para apresentação da Ban da Marcial de Fuzileiros Navais cfe.
ordem de serviço nº 864/2013. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2013 |
Valor referente aquisição de 4.500un
de convites para apresentação da Ban da Marcial de Fuzileiros Navais cfe.
ordem de serviço nº 864/2013. |
650,00 |
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10/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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650,00 |
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17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002853/2013
EDITORA E GRÁFICA ROTA DAS TERRAS LTDA - 5067 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.