Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Ensino Universitario |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
Apoio ao Ensino Universitário |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz ALta
ref. Março/2013 cfe.ordem de serviço nº867/2013. |
0,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2013 |
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz ALta
ref. Março/2013 cfe.ordem de serviço nº867/2013. |
575,00 |
|
|
10/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1241 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
|
575,00 |
|
29/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002854/2013
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
|
|
575,00 |
TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.