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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRA MARIA DE BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 15/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso Patrimonial nas Entidades Pu blicas Mod II na DPM nos dias 22 e 23/04/13 com saida no dia 21/04/13 na cidade de Porto Alegre/RS. 0,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2013 Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso Patrimonial nas Entidades Pu blicas Mod II na DPM nos dias 22 e 23/04/13 com saida no dia 21/04/13 na cidade de Porto Alegre/RS. 235,00
15/04/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 235,00
19/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002955/2013 SANDRA MARIA DE BRITO - 11643 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.