Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SANDRA MARIA DE BRITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2957 |
Data de lançamento: |
15/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empenho nº2955/2013. |
0,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2013 |
Valor referente complemento de Empenho nº2955/2013. |
94,00 |
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15/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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94,00 |
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19/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002957/2013
SANDRA MARIA DE BRITO - 11643 |
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94,00 |
TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.