Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Fundo Municipal da Habitacao |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
Auxílio para Melhorias Habitacionais |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de forro
PVC 6mm destinado para cad.nº937/08 cfe. ordem de compra
nº 930/2013. |
0,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2013 |
Valor referente aquisição de forro
PVC 6mm destinado para cad.nº937/08 cfe. ordem de compra
nº 930/2013. |
552,00 |
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17/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 736 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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552,00 |
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TOTAL |
552,00 |
552,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
552,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.