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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VELEDA MARIA LUFT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3004 Data de lançamento: 17/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle da Dengue na cidade de Ijui/RS dias 22 23 e 24/04/2013, sendo 1/3 de diária p/dia 22/04, 2/3 de diária p/23/04 e 2/3 de diária p/dia 24/04/13. 0,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2013 Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle da Dengue na cidade de Ijui/RS dias 22 23 e 24/04/2013, sendo 1/3 de diária p/dia 22/04, 2/3 de diária p/23/04 e 2/3 de diária p/dia 24/04/13. 235,00
17/04/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 235,00
22/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850401 PAGTO. REF. EMPENHO 003004/2013 VELEDA MARIA LUFT - 17361 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.